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行政管理制度有哪些 办公室行政管理制度精选

浏览次数: 发布时间:2025年08月21日 10:59:39

行政管理制度是企业规范运营的基石,是提升效率、明确权责的保障。建立完善的制度体系,旨在为管理提供清晰指引,为员工提供行为准则。本文将从不同角度出发,为您呈现多篇详尽的行政管理制度范文,以供参考与实践。

行政管理制度有哪些 办公室行政管理制度精选

篇一:《行政管理制度有哪些》

(综合性、条款式、权威型范本)

第一章 总则

第一条 为规范公司行政管理,明确各项工作流程与员工行为准 vực,提高工作效率,保障公司各项工作的顺利进行,营造稳定、高效、和谐的工作环境,依据国家相关法律法规并结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体在职员工,包括试用期员工、正式员工及其他所有在公司从事工作的相关人员。

第三条 公司行政部是本制度的归口管理部门,负责本制度的解释、修订、监督与执行。各部门负责人为本部门执行本制度的第一责任人,有义务组织本部门员工学习并遵守本制度。

第二章 人事管理制度

第一节 招聘与录用
第四条 公司根据业务发展需要,由用人部门提出招聘需求,经人力资源部审核及管理层批准后,统一组织招聘活动。
第五条 招聘遵循“公开、公平、公正、择优录用”的原则,通过简历筛选、笔试、面试等环节综合评估应聘者能力。
第六条 新员工录用,须按公司规定办理入职手续,包括但不限于提交个人资料(身份证、学历证明、离职证明等)、签订劳动合同、参加岗前培训。
第七’条 新员工均须经过规定期限的试用期。试用期内,公司将对其工作能力、态度和表现进行考核。考核合格者,按期转正;不合格者,公司有权依法解除劳动合同。

第二节 考勤与休假
第八条 公司实行标准工时制度,员工应严格遵守公司规定的作息时间,按时上下班。
第九条 考勤方式采用指纹或人脸识别打卡,员工需亲自打卡,严禁代打卡行为,一经发现,对双方均予以严肃处理。
第十条 因公外出、迟到、早退、旷工、请假等均需按照《公司考勤管理细则》办理相关手续。
第十一条 员工享有国家法定的节假日、带薪年休假、婚假、丧假、产假、陪产假等假期。
第十二条 请假管理:

  1. 事假:因个人事务需请假者,应提前提交请假申请,经批准后方可休假。事假期间不计发工资。
  2. 病假:因病需休假者,应及时通知部门负责人,并在事后补交有效医疗机构出具的证明。
  3. 其他假期:婚假、丧假、产假等,需提前申请并提供相关证明文件,具体天数及待遇按国家及公司相关规定执行。
    第十三条 员工所有假期均需通过公司指定的线上审批系统或纸质表单申请,经逐级审批同意后方为有效。未经批准擅自离岗者,按旷工处理。

第三节 薪酬与福利
第十四条 公司实行以岗定薪、以绩定奖的薪酬体系,薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效奖金、津贴补贴等。
第十五条 公司根据国家法律法规,为员工缴纳社会保险(养老、医疗、失业、工伤、生育)和住房公积金。
第十六条 公司为员工提供包括但不限于节日福利、生日贺礼、年度体检、团队建设活动等多种福利。

第四节 绩效考核与培训
第十七条 公司建立科学的绩效考核体系,定期对员工的工作业绩、工作能力和工作态度进行评估。考核结果作为员工薪酬调整、岗位变动、奖惩及续签劳动合同的重要依据。
第十八条 公司重视员工的职业发展,建立多层次的培训体系,包括新员工入职培训、岗位技能培训、管理能力提升培训等,鼓励员工不断学习、自我提升。

第五节 离职管理
第十九条 员工因个人原因辞职,应按劳动合同规定提前书面通知公司。
第二十条 员工离职前,须按照《离职交接流程》办理工作交接、物品归还、财务结算等手续。所有手续办理完毕后,公司为其出具离职证明并办理社保、公积金转移手续。

第三章 财务管理制度

第一节 预算管理
第二十一条 公司实行全面预算管理,各部门应于每个财年开始前,根据公司战略目标和年度经营计划,编制本部门年度费用预算,报财务部审核汇总,经总经理批准后执行。
第二十二条 预算执行过程中,各部门应严格控制开支,确保各项费用在预算范围内。对于超出预算的重大开支,需提交专项申请,经审批后方可执行。

第二节 费用报销
第二十三条 员工因公发生的费用,应在费用发生后的规定期限内办理报销手续。
第二十四条 报销须提供合法、合规、真实、有效的票据,并填写《费用报销单》,详细注明事由、金额等信息。
第二十五条 报销流程:经办人填单 -> 部门负责人审核 -> 财务部复核 -> 总经理或授权人审批 -> 出纳付款。不同金额的报销审批权限参见《公司财务审批权限表》。
第二十六条 差旅费报销标准、业务招待费标准等,详见《差旅管理规定》及《业务招待管理规定》。

第三节 采购与付款
第二十七条 公司所有物资、服务的采购,均需履行申请、审批、询价(或招标)、签订合同、验收、付款等流程。
第二十八条 采购申请由需求部门发起,明确品名、规格、数量、技术要求等。根据采购金额大小,执行不同的审批程序。
第二十九条 对外付款,必须凭有效的合同、发票及验收单据,按照财务审批流程办理。

第四章 资产与办公环境管理

第一节 固定资产管理
第三十条 公司的固定资产(如办公设备、电子产品、车辆等)由行政部统一登记、建账、贴标管理。
第三十一条 资产领用:员工领用公司资产,需办理领用登记手续。领用人即为资产保管人,有责任妥善保管和使用。
第三十二条 资产维护:资产保管人应定期对所用资产进行检查和维护。如遇损坏,应及时报修。非正常损坏或遗失,当事人需承担相应赔偿责任。
第三十三条 资产处置:对于报废或闲置的资产,由行政部统一进行处置,并办理相应的核销手续。

第二节 办公用品管理
第三十四条 办公用品由行政部统一采购和仓储。
第三十五条 各部门根据实际需要,定期向行政部申领办公用品,并建立领用台账。员工应本着节约的原则使用办公用品,杜绝浪费。

第三节 办公环境管理
第三十六条 员工应保持个人办公区域及公共区域的整洁、有序。办公设备、文件资料等应摆放整齐。
第三十七条 严禁在办公区域内吸烟、大声喧哗、乱扔杂物。
第三十八条 爱护公司各项公共设施,节约用水、用电、用纸。下班前,应关闭个人电脑及所使用区域的电源。

第五章 信息安全与保密制度

第三十九条 员工应妥善保管个人工作电脑、账号和密码,不得与他人共享。
第四十条 严禁使用公司网络从事与工作无关的活动,如观看视频、玩游戏、下载非法软件等。
第四十一条 未经公司书面授权,任何员工不得以任何形式泄露公司的商业秘密、技术资料、客户信息、财务数据等核心机密信息。
第四十二条 员工离职时,必须将所持有的一切公司文件、资料、数据等归还公司,并对在职期间接触到的商业秘密继续承担保密义务。

第六章 附则

第四十三条 本制度未尽事宜,参照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
第四十四条 随着公司发展和外部环境变化,行政部有权对本制度进行修订和完善,修订后的制度经批准后颁布实施。
第四十五条 本制度自颁布之日起生效。

篇二:《行政管理制度有哪些》

(流程导向型、操作手册式范本)

前言:我们的高效工作指南

为使公司的行政管理工作更加流程化、标准化、透明化,确保每一位同事都能清晰、高效地完成各项行政相关事务,我们编制了本《行政管理操作指南》。本指南以“流程”为核心,旨在成为您日常工作中的得力助手,让复杂的行政事务变得简单明了。

一、 新员工入职与转正流程

目标: 帮助新员工快速、顺畅地融入公司,完成所有必要手续。

流程详解:

  1. 入职前准备(人力资源部 & 用人部门)
    • 人力资源部:发送录用通知书,明确报到时间、地点、所需材料(身份证、学历学位证、离职证明、体检报告等)。
    • 用人部门:确定新员工的直接汇报人(导师),准备好工位、办公电脑及初步工作计划。
    • 行政部:根据通知准备办公用品、门禁卡等。
  2. 报到日手续办理(人力资源部 & 新员工)
    • 新员工提交所需材料,人力资源部进行核验、复印、存档。
    • 新员工填写《员工信息登记表》。
    • 人力资源部引导新员工签订劳动合同及相关协议(如保密协议)。
    • 人力资源部介绍公司基本情况、企业文化、考勤制度、薪酬福利等。
  3. 融入与引导(用人部门 & 行政部)
    • 行政部:为新员工办理门禁卡、邮箱账号、办公用品领用。
    • 用人部门:导师引导新员工熟悉部门同事、工作环境,介绍岗位职责、工作流程及近期工作安排。
  4. 试用期考核与转正(用人部门 & 人力资源部)
    • 试用期结束前一周,用人部门导师与新员工进行绩效面谈。
    • 新员工提交《试用期工作总结》。
    • 用人部门填写《新员工转正评估表》,提出转正/延期/解聘建议,并提交至人力力资源部。
    • 人力资源部审核后,报管理层审批。
    • 审批通过后,人力资源部发布转正通知,更新员工档案。

二、 费用报销申请与审批流程

目标: 规范费用报销行为,确保报销流程高效、合规。

流程详解:

  1. 准备报销材料(经办人)
    • 收集所有合规的原始票据(发票抬头为公司全称,内容真实,日期在报销周期内)。
    • 若是差旅费,需附上《出差申请单》。若是招待费,需附上招待事由、参与人员等说明。
  2. 线上/线下填单(经办人)
    • 登录公司财务系统或领取纸质《费用报销单》。
    • 按照费用类别(如交通费、招待费、办公费等)准确填写,粘贴票据。
    • 确保填写的金额与票据总金额一致,并简要说明费用事由。
  3. 逐级审批(部门负责人 -> 分管领导 -> 财务部)
    • 部门负责人审核: 确认费用的真实性、合理性及必要性。
    • 分管领导审批(如需): 根据《财务审批权限表》,超过部门负责人权限的金额需分管领导审批。
    • 财务部审核: 审核票据的合规性、填写的准确性、审批流程的完整性。审核无误后,签字确认。
  4. 付款与通知(财务部)
    • 财务部出纳根据已审批的报销单,在规定付款日(如每周二、周五)通过银行转账支付。
    • 经办人可在付款日后查询款项到账情况。

三、 办公物品采购与领用流程

目标: 满足各部门办公需求,同时有效控制成本,避免浪费。

流程详解:
(一) 采购流程(针对大额或计划性采购)

  1. 需求提报(各部门)
    • 各部门根据实际需要,填写《采购申请单》,注明物品名称、规格、数量、期望到货时间及预算。
  2. 审批(部门负责人 & 行政部 & 财务部)
    • 部门负责人审核需求的合理性。
    • 行政部审核,如为通用物资,则检查库存,并整合各部门需求。
    • 根据采购金额,按照审批权限报相应领导及财务部审批。
  3. 执行采购(行政部)
    • 行政部根据审批通过的申请单,进行供应商选择、询价/比价、议价。
    • 签订采购合同(如需),并跟进订单执行情况。
  4. 验收入库(行政部 & 需求部门)
    • 物品到货后,行政部会同需求部门共同验收,核对数量、规格、质量。
    • 验收合格后,办理入库手续。

(二) 领用流程(针对日常办公用品)

  1. 申领(各部门/员工)
    • 每月固定时间(如最后一周),各部门指定人员汇总本部门下月办公用品需求,填写《办公用品领用单》。
    • 个人临时急需的少量用品,可直接到行政部登记领用。
  2. 发放(行政部)
    • 行政部根据领用单准备物品,通知各部门领取。
    • 领用人与发放人共同确认数量,并在领用单上签字。
  3. 库存管理(行政部)
    • 行政部定期盘点库存,设置安全库存警戒线,当库存低于警戒线时,启动采购流程。

四、 会议组织与管理流程

目标: 提升会议效率,确保会议成果有效传达与落地。

流程详解:

  1. 会议预定(会议发起人)
    • 通过公司共享日历或向行政部预定会议室,明确会议主题、时间、时长、参会人员、所需设备(投影仪、白板等)。
  2. 会前准备(会议发起人)
    • 提前发送会议通知(邮件或即时通讯工具),附上会议议程、相关背景资料。
    • 确认关键参会人员能够出席。
    • 提前到会议室调试设备。
  3. 会中管理(会议主持人)
    • 准时开始,重申会议目标与议程。
    • 控制会议节奏,鼓励有效讨论,避免议题跑偏。
    • 指定专人记录会议要点、决议事项、责任人及完成时限。
  4. 会后跟进(会议发起人/记录人)
    • 会后规定时间内(如24小时内),整理并发送《会议纪要》给所有参会及相关人员。
    • 会议决议的责任人需按时限推进工作。
    • 会议发起人或相关负责人跟进决议的执行情况,直至完成。

本指南将根据公司发展持续更新,旨在为您提供最清晰、最实用的工作指引。让我们共同遵循,高效协作!

篇三:《行政管理制度有哪些》

(文化驱动型、原则导向式范本)

我们的工作方式:原则与准则

引言:基于信任与责任

我们相信,一个卓越的组织并非由繁复的规则堆砌而成,而是由共同的价值观和清晰的原则所驱动。本手册旨在阐述我们的工作原则,它不是一本冰冷的规章汇编,而是一份关于我们如何协同工作、创造价值、共同成长的共识。我们赋予每一位成员充分的信任与自主权,并期望大家以高度的责任感和专业精神,践行以下原则。

第一章:人才与成长:我们视人才为核心资产

1. 自由与责任的工作模式

2. 持续学习与发展

3. 开放与尊重的反馈文化

第二章:资源与效率:我们是公司资源的智慧管家

1. 财务资源使用的核心原则:为公司创造最大价值

2. 公司资产:共享与爱护

第三章:环境与协作:我们共创激发灵感的空间

1. 打造开放、协作的物理与心理空间

2. 信息透明与安全

结语:我们的文化由你我共同塑造

本手册提供的并非僵硬的教条,而是我们共同信奉的行事哲学。我们相信,当每一位成员都能理解并践行这些原则时,我们就能构建一个充满活力、高效协作、持续创新的卓越组织。欢迎随时对这些原则提出你的想法和建议,因为塑造我们的工作方式,是我们每个人的责任。

特别声明

《行政管理制度有哪些 办公室行政管理制度精选》更新日期为:2025-08-21 11:03:25;目前浏览的小伙伴达到酷奇猫所有作品(图文、音视频以及网站收录)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,想了解查找更多总结与计划可以直接搜索查询。若您的权利被侵害,请联系 381291555@qq.com

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